江苏大学附属医院2019年度部门预算公开
发布时间:2019-04-22阅读次数:4319
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
江苏大学附属医院,又名镇江市江滨医院,创建于1936年, 历经建设与发展,现已成为一所学科齐全、设备先进、技术力量雄厚、诊疗环境一流,集医疗、教学、科研、预防、保健、 康复于一体的现代化医院,是1995年卫生部首批命名的三级甲等医院、江苏省卫计委直管医院、国际紧急救援医院、国家常 见肿瘤规范化治疗试点医院、国家临床药物试验机构、国家卫 计委脑卒中筛查与防治基地、国家卫计委冠脉诊疗培训基地、 国家认证的胸痛中心。目前医院占地面积132亩,建筑面积16万 平方米,在职职工2000多人,开放床位1500张,设有39个临床科室、16个医技科室。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括心血管内科、 肿瘤科、烧伤整形科、皮肤科、消化科、普外科、医学影像科、 医学检验科、中医科、儿科、内分泌代谢科、呼吸内科、神经 内科、血液内科等一批国家与省级临床重点专科,拥有急诊科、麻醉科、骨科、核医学科、泌尿外科、临床护理等市级临床重 点专科,建有血栓治疗中心、再生医学中心、胸痛中心、中美 粒细胞生物治疗研究与转化等。重点专科层次与数量位居全市之首。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即江苏大学附属医院。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1.完善现代医院管理制度,加强财务全方位管理。
2.推进专学科向强、专发展,打造高水平区域中心。
3.提质增效改善医疗服务,提升患者满意度。
4.聚焦人才引进,合理布局梯队建设。
5.提升科研、继教能力,增加科研奖项,加速成果转化。
6.加强第一临床医学院建设,做好教学、规培、学生管理工作。
7.提高医疗服务保障能力,加速信息化建设进程。
8.加强党建和干部队伍管理,重视群团建设。
9.重视党风廉政建设和行风建设,开展好专项整治活动。
10.推进公立医院改革,完善医联体运行机制。
第二部分 2019年度部门预算表
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况说明
江苏大学附属医院2019年度收入预算总计130,335.16万元,
与上年相比预算总计增加13147.94万元,增长11.24%。主要原因是公共财政拨款 ( 补助 ) 资金增加 347.94 万元 , 事业收入增加14000万元,其他收入减少1200万元。支出预算总计130,335.16万元,与上年相比预算总计增加13167.94万元,增长11.24%。主要原因是基本支出增加2559.94万元,项目支出增加10588万元。其中:
(一)收入预算总计130,335.16万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计3535.16万元。
(1)一般公共预算收入预算3535.16万元,与上年相比增加 347.94万元,增长10.92%。主要原因是工资福利支出增加301.88万元,对个人和家庭补助支出增加46.06万元。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计126800万元。与上年相比增加12800万元,增长11.23%。主要原因是事业收入增加14000万元,其他收入减少1200万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计130335.16万元。包括:
1.教育支出108067.62万元,与上年相比增加154.68万元,增长0.14%。主要原因是增加了高等教育经费投入。
2.社会保障和就业支出3660.32万元,与上年相比增加72.75 万元,增长2.03%。主要原因是增加了社会保障费的投入。
3.卫生健康支出10588万元,与上年相比增加10588万元,。主要原因是增加了对卫生健康的投入。
4.住房保障支出8019.22万元,与上年相比增加2332.51万元,增长41.02%。主要原因是增加了住房保障的投入。
5.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为119747.16万元。与上年相比增加2559.94万元,增长2.18%。
项目支出预算数为10588万元。与上年相比增加10588万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏大学附属医院本年收入预算合计130335.16万元,其中:
一般公共预算收入3535.16万元,占 2.71 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 %;
其他资金 126800 万元,占 97.29 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
江苏大学附属医院本年支出预算合计 130335.16 万元,其中:
基本支出 119747.16 万元,占 91.86 %;
项目支出 10588 万元,占 8.14 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总预算 3535.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加347.94万元,增长10.92 %。主要原因是工资福利支出增加301.88万元,对个人和家庭补助支出增加46.06万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
2019年财政拨款预算支出 3535.16 万元,占本年支出合计的 2.71%,与上年相比,财政拨款支出增加347.94万元,增长 10.92 %。 其中:
1.教育支出(类)支出 1370.55 万元,主要用于医院的人员经费支出。与上年相比减少 1207.42 万元。
2.住房保障(类)支出 655.31 万元,主要用住房补贴的发放。与上年相比增加 46.06 万元,主要原因是职工的住房补贴的提高。
3.社会保障和就业(类)支出 1509.30 万元,主要用于离退休人员的基本养老保险缴费的发放。与上年相比增加1509.30万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度财政拨款基本支出预算3535.16 万元,其中:
(一)人员经费 3535.16 万元。主要包括:基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴、。
(二)公用经费 0 万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年一般公共预算财政拨款支出预算3535.16万元,与上年相比增加347.94万元,增长10.92 %。主要原因是:
1.教育支出支出1370.55万元,与上年相比减少1207.42万元。
2.住房保障和就业支出655.31万元与上年相比增加 46.06万元。
3.社会保障和就业支出 1509.30万元,与上年相比增加1509.30万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3535.16万元,其中:
(一)人员经费 3535.16 万元。主要包括:基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。 (二)公用经费 0 万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度政府采购支出预算总额 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
江苏大学附属医院,又名镇江市江滨医院,创建于1936年, 历经建设与发展,现已成为一所学科齐全、设备先进、技术力量雄厚、诊疗环境一流,集医疗、教学、科研、预防、保健、 康复于一体的现代化医院,是1995年卫生部首批命名的三级甲等医院、江苏省卫计委直管医院、国际紧急救援医院、国家常 见肿瘤规范化治疗试点医院、国家临床药物试验机构、国家卫 计委脑卒中筛查与防治基地、国家卫计委冠脉诊疗培训基地、 国家认证的胸痛中心。目前医院占地面积132亩,建筑面积16万 平方米,在职职工2000多人,开放床位1500张,设有39个临床科室、16个医技科室。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括心血管内科、 肿瘤科、烧伤整形科、皮肤科、消化科、普外科、医学影像科、 医学检验科、中医科、儿科、内分泌代谢科、呼吸内科、神经 内科、血液内科等一批国家与省级临床重点专科,拥有急诊科、麻醉科、骨科、核医学科、泌尿外科、临床护理等市级临床重 点专科,建有血栓治疗中心、再生医学中心、胸痛中心、中美 粒细胞生物治疗研究与转化等。重点专科层次与数量位居全市之首。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即江苏大学附属医院。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1.完善现代医院管理制度,加强财务全方位管理。
2.推进专学科向强、专发展,打造高水平区域中心。
3.提质增效改善医疗服务,提升患者满意度。
4.聚焦人才引进,合理布局梯队建设。
5.提升科研、继教能力,增加科研奖项,加速成果转化。
6.加强第一临床医学院建设,做好教学、规培、学生管理工作。
7.提高医疗服务保障能力,加速信息化建设进程。
8.加强党建和干部队伍管理,重视群团建设。
9.重视党风廉政建设和行风建设,开展好专项整治活动。
10.推进公立医院改革,完善医联体运行机制。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
收支预算总表 | |||||
部门名称:江苏大学 | 附属医院 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 3535.16 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 119747.16 | |
1. 一般公共预算 | 3535.16 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 10588.00 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | |||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
三、其他资金 | 126800.00 | 五、教育支出 | 108067.62 | ||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 3660.32 | ||||
九、卫生健康支出 | 10588 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 8019.22 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 130335.16 | 当年支出小计 | 130335.16 | ||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 130335.16 | 支出合计 | 130335.16 |
公开02表 | ||
收入预算总表 | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 130335.16 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 3535.16 |
公共财政拨款(补助)资金 | 3535.16 | |
专项收入 | ||
政府性基金 | 小计 | |
财政专户管理资金 | 小计 | |
专户管理教育收费 | ||
其他非税收入 | ||
其他资金 | 小计 | 126800.00 |
事业收入 | 126000.00 | |
经营收入 | ||
其他收入 | 800.00 | |
债务资金(银行贷款) | ||
上年结转和结余资金 | 小计 | |
其中:动用上年结转和结余资金 |
公开03表 | ||||
支出预算总表 | ||||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
130335.16 | 119747.16 | 10588.00 |
公开04表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 3535.16 | 一、基本支出 | 3535.16 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | ||
三、单位预留机动经费 | |||
收入合计 | 3535.16 | 支出合计 | 3535.16 |
公开05表 | ||
财政拨款支出预算表(功能科目) | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 3535.16 | |
205 | 教育支出 | 1370.55 |
20502 | 普通教育 | 1370.55 |
2050205 | 高等教育 | 1370.55 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1509.30 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1509.30 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1509.30 |
221 | 住房保障支出 | 655.31 |
22102 | 住房改革支出 | 655.31 |
2210202 | 提租补贴 | 655.31 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开06表 | ||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 3535.16 | |
301 | 工资福利支出 | 2713.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1509.30 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1204.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 821.78 |
30301 | 离休费 | 129.74 |
30302 | 退休费 | 624.84 |
30307 | 医疗费补助 | 67.20 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开07表 | ||
一般公共预算支出预算表(功能科目) | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 3535.16 | |
205 | 普通教育 | 1370.55 |
20502 | 高等教育 | 1370.55 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1509.30 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1509.30 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1509.30 |
221 | 住房保障支出 | 655.31 |
22102 | 住房改革支出 | 655.31 |
2210202 | 提租补贴 | 655.31 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开08表 | ||
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
合计 | 3535.16 | |
301 | 工资福利支出 | 2713.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1509.30 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1204.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 821.78 |
30301 | 离休费 | 129.74 |
30302 | 退休费 | 624.84 |
30307 | 医疗费补助 | 67.20 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开09表 | |||||||||
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | ||||||||
合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
公开10表 | ||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | ||
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
公开11表 | ||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
…… | …… | |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开12表 | ||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||
部门名称:江苏大学附属医院 | 单位:万元 | |||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | |||
合计 | ||||||||
一、货物A | ||||||||
二、工程B | ||||||||
三、服务C | ||||||||
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况说明
江苏大学附属医院2019年度收入预算总计130,335.16万元,
与上年相比预算总计增加13147.94万元,增长11.24%。主要原因是公共财政拨款 ( 补助 ) 资金增加 347.94 万元 , 事业收入增加14000万元,其他收入减少1200万元。支出预算总计130,335.16万元,与上年相比预算总计增加13167.94万元,增长11.24%。主要原因是基本支出增加2559.94万元,项目支出增加10588万元。其中:
(一)收入预算总计130,335.16万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计3535.16万元。
(1)一般公共预算收入预算3535.16万元,与上年相比增加 347.94万元,增长10.92%。主要原因是工资福利支出增加301.88万元,对个人和家庭补助支出增加46.06万元。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计126800万元。与上年相比增加12800万元,增长11.23%。主要原因是事业收入增加14000万元,其他收入减少1200万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计130335.16万元。包括:
1.教育支出108067.62万元,与上年相比增加154.68万元,增长0.14%。主要原因是增加了高等教育经费投入。
2.社会保障和就业支出3660.32万元,与上年相比增加72.75 万元,增长2.03%。主要原因是增加了社会保障费的投入。
3.卫生健康支出10588万元,与上年相比增加10588万元,。主要原因是增加了对卫生健康的投入。
4.住房保障支出8019.22万元,与上年相比增加2332.51万元,增长41.02%。主要原因是增加了住房保障的投入。
5.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为119747.16万元。与上年相比增加2559.94万元,增长2.18%。
项目支出预算数为10588万元。与上年相比增加10588万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏大学附属医院本年收入预算合计130335.16万元,其中:
一般公共预算收入3535.16万元,占 2.71 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 %;
其他资金 126800 万元,占 97.29 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
江苏大学附属医院本年支出预算合计 130335.16 万元,其中:
基本支出 119747.16 万元,占 91.86 %;
项目支出 10588 万元,占 8.14 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总预算 3535.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加347.94万元,增长10.92 %。主要原因是工资福利支出增加301.88万元,对个人和家庭补助支出增加46.06万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
2019年财政拨款预算支出 3535.16 万元,占本年支出合计的 2.71%,与上年相比,财政拨款支出增加347.94万元,增长 10.92 %。 其中:
1.教育支出(类)支出 1370.55 万元,主要用于医院的人员经费支出。与上年相比减少 1207.42 万元。
2.住房保障(类)支出 655.31 万元,主要用住房补贴的发放。与上年相比增加 46.06 万元,主要原因是职工的住房补贴的提高。
3.社会保障和就业(类)支出 1509.30 万元,主要用于离退休人员的基本养老保险缴费的发放。与上年相比增加1509.30万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度财政拨款基本支出预算3535.16 万元,其中:
(一)人员经费 3535.16 万元。主要包括:基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴、。
(二)公用经费 0 万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年一般公共预算财政拨款支出预算3535.16万元,与上年相比增加347.94万元,增长10.92 %。主要原因是:
1.教育支出支出1370.55万元,与上年相比减少1207.42万元。
2.住房保障和就业支出655.31万元与上年相比增加 46.06万元。
3.社会保障和就业支出 1509.30万元,与上年相比增加1509.30万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3535.16万元,其中:
(一)人员经费 3535.16 万元。主要包括:基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。 (二)公用经费 0 万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
江苏大学附属医院2019年度政府采购支出预算总额 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。